2018年8月19日上午,集團公司召開審計業務知識培訓暨后四個月審計工作推動會。集團公司審計稽核部、權屬企業監察審計部相關人員及監察審計工作兼崗人員參加。
會上,集團公司審計稽核部對今年出臺的《內部審計稽核管理辦法》、《內部審計實施細則》詳細解讀,并對參會人員提出的問題逐一答疑解惑。通過培訓,監察審計人員對內審機構的職能定位、工作職責、工作內容及工作流程有了清晰的認識。各權屬企業還匯報了今年后四個月的審計工作計劃,針對各權屬企業的經營特點,會議對后四個月的審計重點工作提出了要求。
(審計稽核部 王安磊)
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